Objednávka č. 158/18

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 158/18
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás záväzne: Elektromateriál na Hospodárske oddelenie
  • Dátum vyhotovenia: 29.11.2018
  • Celková hodnota: 342,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/18/0339 elektromateriál na hosp.odd. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ELRON Elektro, s.r.o. 35933747 342,68 € 07.12.2018 12.12.2018 Juraj Budiš Faktúra
DFB/18/0362 preprava osôb - na súťaž SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Cargo Bus s.r.o. 44548656 348,00 € 13.12.2018 15.12.2018 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť