Objednávka č. 112/23

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 112/23
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás tonery pre školský internát.
  • Dátum vyhotovenia: 09.05.2023
  • Celková hodnota: 103,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/23/0183 Tonery ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 103,00 € 17.05.2023 20.05.2023 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť