Objednávka č. 089/22

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 089/22
  • Popis objednaného plnenia: tonery (sekretariát + kabinet DLU)
  • Dátum vyhotovenia: 27.04.2022
  • Celková hodnota: 267,79 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/22/0158 tonery (sekretariát + kabinet DLU) SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 267,79 € 05.05.2022 11.05.2022 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť