Objednávka č. 080/22

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 080/22
  • Popis objednaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum vyhotovenia: 20.04.2022
  • Celková hodnota: 262,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/22/0146 elektroinštalačný materiál ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 262,27 € 25.04.2022 02.05.2022 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť