Objednávka č. 076/19

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 076/19
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás záväzne tonery do tlačiarní.
  • Dátum vyhotovenia: 10.07.2019
  • Celková hodnota: 779,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/19/0194 tonery SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 779,48 € 18.07.2019 24.07.2019 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť