Objednávka č. 076/16

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 076/16
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás záväzne: Tonery do školských tlačiarní podľa cenovej ponuky v celkovej sume 548,72Eur s DPH
  • Dátum vyhotovenia: 12.08.2016
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/16/0229 tonery 7 ks SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 548,72 € 21.09.2016 07.10.2016 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť