Objednávka č. 071/19

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 071/19
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás záväzne: Pramenitú vodu Savior a plastové poháre
  • Dátum vyhotovenia: 24.06.2019
  • Celková hodnota: 56,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/19/0190 pitný režim SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 56,40 € 17.07.2019 20.07.2019 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť