Objednávka č. 070/23

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 070/23
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás:
  • Dátum vyhotovenia: 06.03.2023
  • Celková hodnota: 299,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/23/0103 kamerový systém v ŠI, materiál a práca SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 JÁN HALUŠKA - JAHA 14279576 299,09 € 13.03.2023 22.03.2023 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť