Objednávka č. 059/14

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing.Slavomír Kožár
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 059/14
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás záväzne: 500ks tlač poštových poukazov na účet
  • Dátum vyhotovenia: 27.06.2014
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0160 tlač poštových peňažných poukazov na ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenská pošta, a.s. 36631124 13,67 € 15.07.2014 22.07.2014 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť