Objednávka č. 055/14

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing.Slavomír Kožár
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 055/14
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás záväzne materiál na opravu OUE: Profil obvodový L 3m ks 18 Profil hlavný T 360 ks 24 Profil T 120 ks 165 Profil T 60 ks 170 Kazety AMF Orbit 600x600mm (bal.5,76m2=16ks) bal 24 Závesný drôt s okom 25cm ks 40 Závesný drôt s okom 50cm
  • Dátum vyhotovenia: 23.06.2014
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0139 materiál na opravu OUE+doprava SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Jana Ciha HASSTAV 44777477 1 964,21 € 25.06.2014 29.06.2014 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť