Objednávka č. 039/22

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 039/22
  • Popis objednaného plnenia: Elektromateriál na ŠI do buniek.
  • Dátum vyhotovenia: 23.02.2022
  • Celková hodnota: 1 244,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/22/0072 elektroinštalačný materiál ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TVOJA DOBA, spol. s r.o. 36483320 1 244,94 € 02.03.2022 08.03.2022 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť