Objednávka č. 030/23

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 030/23
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás:
  • Dátum vyhotovenia: 02.02.2023
  • Celková hodnota: 240,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/23/0056 látka, molitan a suchý zips - ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Miroslav Sibal - Remeselnícke potreby 31246231 200,33 € 10.02.2023 17.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť