Objednávka č. 010/23

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 010/23
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás:
  • Dátum vyhotovenia: 10.01.2023
  • Celková hodnota: 56,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 19.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/23/0017 Tonery do tlačiarne SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 56,00 € 18.01.2023 24.01.2023 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť