Objednávka č. 009/21

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 009/21
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: Objednávame si u Vás záväzne: - používanie osobného motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA Active, ev.č. PO 194 FM pre potreby školy a školského internátu v roku 2021, - fakturovať podľa skutočnej spotreby PHM, najazdených kilometrov a
  • Dátum vyhotovenia: 20.01.2021
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/21/0059 spotreba PHM a náhrada za km 2/2021 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť 00161829 5,63 € 04.03.2021 10.03.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0098 Spotreba PHM 03/21, náhrada za každý km jazdy SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť 00161829 146,79 € 13.04.2021 18.04.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0349 spotreba PHM a náhrada 8,9/2021 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť 00161829 25,65 € 26.10.2021 03.11.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0380 spotreba PHM a náhrada 10/2021 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť 00161829 46,57 € 12.11.2021 22.11.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0418 spotreba PHM a náhrada 11/2021 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť 00161829 140,91 € 08.12.2021 14.12.2021 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť