Objednávka č. 002/18

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 002/18
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás záväzne: 36ks Savior pram. voda galon 18,9L, 1800ks plastové poháre 200ml. Celková suma 194,40€
  • Dátum vyhotovenia: 08.01.2018
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/18/0071 pitný režim SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 32,40 € 14.03.2018 22.03.2018 Juraj Budiš Faktúra
DFB/18/0154 pitný režim zam-cov SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 32,40 € 15.06.2018 28.06.2018 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť