Objednávka č. 002/17

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 002/17
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás záväzne: Tonery do školských tlačiarní podľa cenovej ponuky v celkovej sume 255,58Eur s DPH
  • Dátum vyhotovenia: 09.01.2017
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/17/0011 tonery 3 ks SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 255,58 € 13.01.2017 21.01.2017 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť