Faktúra č. DFS/26/0018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/26/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: káva pre zamestnancov 9 kg, filtre do kávovaru, čisitace tablety 25ks
  • Dátum doručenia: 04.09.2026
  • Celková hodnota: 312,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.160/26
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2026
  • Poznámka:
Tlačiť