Faktúra č. DFS/26/0013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/26/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: káva pre zamestnancov 10 kg a filtre do kávovaru
  • Dátum doručenia: 10.06.2026
  • Celková hodnota: 264,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.101/26
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2026
  • Poznámka:
Tlačiť