Faktúra č. DFS/26/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/26/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace tablety do kavovaru, filter
  • Dátum doručenia: 04.02.2026
  • Celková hodnota: 124,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.024/26
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť