Faktúra č. DFS/25/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/25/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: káva pre zamestnancov 4 kg
  • Dátum doručenia: 12.12.2025
  • Celková hodnota: 76,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.197/25
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť