Faktúra č. DFS/25/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/25/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava 27.-28.8.2025 - Prešov-Poráčska dolina
  • Dátum doručenia: 04.09.2025
  • Celková hodnota: 502,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.133/25
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť