Faktúra č. DFS/25/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/25/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: strava SF 3/2025
  • Dátum doručenia: 07.04.2025
  • Celková hodnota: 246,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z19.3.15,d.18.12.24
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť