Faktúra č. DFS/22/0022

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/22/0022
  • Popis fakturovaného plnenia: darčekové poukážky
  • Dátum doručenia: 15.12.2022
  • Celková hodnota: 2 190,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť