Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/22/0021
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky 11-12/2022 zo SF
- Dátum doručenia: 13.12.2022
- Celková hodnota: 28,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 15.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť