Faktúra č. DFS/22/0020

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/22/0020
  • Popis fakturovaného plnenia: darčekové tašky-SF
  • Dátum doručenia: 09.12.2022
  • Celková hodnota: 150,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť