Faktúra č. DFS/22/0019

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/22/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: strava SF 11/2022
  • Dátum doručenia: 05.12.2022
  • Celková hodnota: 153,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z19.3.15,dod.22.8.19
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť