Faktúra č. DFS/21/0023

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/21/0023
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 12/2021 - SF
  • Dátum doručenia: 17.12.2021
  • Celková hodnota: 48,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o dielo z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť