Faktúra č. DFS/21/0018

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/21/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: SF-darčekové krabice pre zamestnancov
  • Dátum doručenia: 19.10.2021
  • Celková hodnota: 246,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 166/21
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
166/21 darčekové krabice pre zamestnancov-SF SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 MODEL OBALY, s.r.o. 34118543 246,04 € 11.10.2021 21.10.2021 Objednávka
Tlačiť