Faktúra č. DFS/21/0009

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/21/0009
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky 05/21 SF
  • Dátum doručenia: 03.06.2021
  • Celková hodnota: 137,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 061/21
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť