Faktúra č. DFS/20/0021

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/20/0021
  • Popis fakturovaného plnenia: nákupné poukážky - dar zam-com
  • Dátum doručenia: 15.12.2020
  • Celková hodnota: 2 160,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.183/20
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť