Faktúra č. DFS/20/0016

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/20/0016
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné listky zo SF 11/2020
  • Dátum doručenia: 07.12.2020
  • Celková hodnota: 292,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20k775099
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20K775099 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 0,00 € 01.04.2020 01.04.2020 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Zmluva
Tlačiť