Faktúra č. DFS/20/0008

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/20/0008
  • Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 6/2020
  • Dátum doručenia: 08.07.2020
  • Celková hodnota: 28,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť