Faktúra č. DFS/20/0006

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/20/0006
  • Popis fakturovaného plnenia: SL zo SF 6/2020
  • Dátum doručenia: 03.07.2020
  • Celková hodnota: 265,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť