Faktúra č. DFS/20/0005

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/20/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky 4/2020 zo SF
  • Dátum doručenia: 06.05.2020
  • Celková hodnota: 255,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť