Faktúra č. DFS/19/0016

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/19/0016
  • Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 12/19
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota: 130,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť