Faktúra č. DFS/19/0012

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/19/0012
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné 10/19 SF
  • Dátum doručenia: 14.11.2019
  • Celková hodnota: 204,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť