Faktúra č. DFS/19/0002

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/19/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 2/2019 SF
  • Dátum doručenia: 04.03.2019
  • Celková hodnota: 102,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť