Faktúra č. DFS/18/0015

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/18/0015
  • Popis fakturovaného plnenia: vianočný dar zamestnancom
  • Dátum doručenia: 18.12.2018
  • Celková hodnota: 357,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť