Faktúra č. DFS/18/0012

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/18/0012
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 9/2018 SF
  • Dátum doručenia: 02.10.2018
  • Celková hodnota: 135,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť