Faktúra č. DFS/18/0009

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/18/0009
  • Popis fakturovaného plnenia: teambuilding 3.-4.7.2018
  • Dátum doručenia: 09.07.2018
  • Celková hodnota: 2 571,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2018
  • Poznámka:
Tlačiť