Faktúra č. DFS/17/0014

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/17/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: strava SF 11/17
  • Dátum doručenia: 07.12.2017
  • Celková hodnota: 152,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: dod. z 28.8.2017
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť