Faktúra č. DFS/17/0008

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/17/0008
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom športových zariadení - SF
  • Dátum doručenia: 17.07.2017
  • Celková hodnota: 1 084,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.070/17
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2017
  • Poznámka:
Tlačiť