Faktúra č. DFS/17/0007

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/17/0007
  • Popis fakturovaného plnenia: strava SF 6/2017
  • Dátum doručenia: 30.06.2017
  • Celková hodnota: 111,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7.11.2005
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2017
  • Poznámka:
Tlačiť