Faktúra č. DFS/17/0002

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/17/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 2/2017
  • Dátum doručenia: 02.03.2017
  • Celková hodnota: 138,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 7.11.2005
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2017
  • Poznámka:
Tlačiť