Faktúra č. DFS/16/0006

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/16/0006
  • Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 4/2016
  • Dátum doručenia: 03.05.2016
  • Celková hodnota: 153,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZoD z 7.11.2005
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2016
  • Poznámka:
Tlačiť