Faktúra č. DFS/16/0003

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/16/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy 2/2016 SF
  • Dátum doručenia: 03.03.2016
  • Celková hodnota: 107,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 26.8.2015 dodat.
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2016
  • Poznámka:
Tlačiť