Faktúra č. DFS/15/0010

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/15/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 7/2015
  • Dátum doručenia: 13.08.2015
  • Celková hodnota: 4,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2015
  • Poznámka:
Tlačiť