Faktúra č. DFS/15/0004

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/15/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: príspevok zo SF za prenájom športovísk
  • Dátum doručenia: 31.03.2015
  • Celková hodnota: 264,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 031/15
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
031/15 Objednávame u Vás záväzne: - prenájom športovísk v sume 264,00 €. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SOŠ obchodu a služieb, SOP - SEN 17078482 0,00 € 27.03.2015 27.03.2015 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť