Faktúra č. DFS/14/0017

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/14/0017
  • Popis fakturovaného plnenia: príspevok zo SF-vianočná večera zamestnancov
  • Dátum doručenia: 19.12.2014
  • Celková hodnota: 305,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /14
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2014
  • Poznámka:
Tlačiť