Faktúra č. DFS/14/0014

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/14/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: príspevok na obedy zo SF
  • Dátum doručenia: 04.11.2014
  • Celková hodnota: 185,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2014
  • Poznámka:
Tlačiť